学校“小金库”专项治理自查报告
为进一步加强学校财务管理,规范财务行为,提高资金使用效率,根据上级部门关于开展“小金库”专项治理工作的通知精神,我校高度重视,迅速行动,组织开展了全面细致的自查工作。现将自查情况汇报如下:
一、自查工作的组织与实施
接到通知后,我校立即成立了由校长牵头的专项治理工作领导小组,明确责任分工,制定了详细的自查方案。领导小组多次召开专题会议,强调此次自查的重要性,要求全体教职工积极配合,确保自查工作落到实处。
二、自查的主要内容
本次自查的重点包括:是否存在未经批准设立的账外账和“小金库”;是否严格执行财经纪律,做到账实相符;是否有违规收费、截留收入等问题。自查小组通过查阅账簿、凭证、合同及相关文件资料,对学校的各项收入和支出进行了全面核查。
三、自查发现的问题及整改措施
经过认真细致的自查,我校未发现存在“小金库”或其他违反财经纪律的行为。但在自查过程中也发现了一些需要改进的地方,如部分支出审批流程不够严谨,报销单据填写不规范等。针对这些问题,我们已制定具体整改措施,包括完善财务管理制度,强化内部控制,加强财务人员培训等,确保今后的资金管理更加规范透明。
四、下一步工作计划
为了巩固自查成果,防止问题反弹,我校将继续深化财务管理改革,建立健全长效机制。一是进一步加强制度建设,细化管理措施;二是定期开展内部审计,及时发现问题并整改;三是加大宣传教育力度,提高全体教职工的法律意识和合规意识。
总之,通过此次“小金库”专项治理自查活动,我校在财务管理方面得到了一次全面的梳理和提升。我们将以此为契机,不断优化管理机制,努力打造阳光透明的校园环境,为教育事业的发展贡献力量。
特此报告。
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